| |
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2003 ROK
L.p. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie
|
Stan funduszy
obrotowych na
początek roku |
Przychody
ogółem |
w tym:
dotacja
z budżetu |
Wydatki
ogółem |
w tym:
wynagrodze-nia osobow |
Stan funduszy
obrotowych na
koniec roku |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
70001 |
Zarząd Budynków Komunalnych |
113.777 |
3.360.800 |
630.800 |
3.292.710 |
820.000 |
181.867 |
|
Razem zakłady budżetowe |
113.777 |
3.360.800 |
630.800 |
3.292.710 |
820.000 |
181.867 |
1 |
60016 |
"Drogi" |
13.132 |
5.000 |
- |
17.500 |
- |
632 |
2 |
80101 |
„Najem” |
22.322 |
33.725 |
- |
53.200 |
- |
2.847 |
3 |
80110 |
”
Najem" |
6.836 |
23.400 |
- |
27.900 |
- |
2.336 |
4 |
85401 |
"Stołówka" |
44.096 |
456.600 |
- |
493.900 |
- |
6.796 |
5 |
85404 |
„Stołówka” |
15.770 |
302.280 |
- |
311.200 |
- |
6.850 |
6 |
85404 |
„Najem” |
8.477 |
14.040 |
- |
21.700 |
- |
817 |
|
Razem środki specjalne |
110.633 |
835.045 |
- |
925.400 |
- |
20.278 |
|
O G Ó Ł E M
|
224.410 |
4.195.845 |
630.800 |
4.218.110 |
820.000 |
202.145 |
|